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Detalle de Pago a Proveedor

La página Detalle de Pago a Proveedor muestra un pago saliente con socio de negocio, estado, líneas de método de pago, documentos aplicados, totales e historial.

:::tip Captura pendiente La captura de Detalle de Pago a Proveedor está pendiente hasta que el tenant de wiki tenga un pago saliente guardado que exponga una ruta de detalle. :::

Desde Pagos a Proveedores, haz clic en cualquier fila, o navega directamente a /finance/banking/payments/:id.

BotónDescripciónDisponible cuando
HistorialAbrir historial del documentoSiempre
EditarAbrir Editar Pago a ProveedorSolo Borrador
EliminarEliminar el pagoSolo Borrador
ContabilizarTransicionar Borrador a Contabilizado y aplicar documentos objetivoBorrador
CancelarCancelar un pago contabilizado y revertir aplicacionesContabilizado
SecciónDescripción
EncabezadoSocio de negocio, fecha, monto total, referencia, observaciones y fecha de contabilización
Líneas de PagoMétodo y monto de cada línea
AplicacionesFacturas C/P, reservas C/P o notas de crédito vinculadas con montos aplicados